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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007510
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 11.653.300
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.082.077
IVA
₲ 1.059.391

Retención DNCP
₲ 41.528
Retención IVA
₲ 317.817
Retención Renta
₲ 211.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128539
Monto Contrato
₲ 52.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.145.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309034
Nombre de la Licitación
ADQUISIÓN DE PAPELES Y CARTONES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias