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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002437
Nro. de Timbrado
14239313
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.961
IVA
₲ 73.636

Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 22.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119670
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.326.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.605.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294973
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNA DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado