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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002259
Nro. de Timbrado
13219142
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.411
IVA
₲ 85.455

Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
₲ 25.637
Retención Renta
₲ 25.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119670
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.326.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.605.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294973
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNA DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado