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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-575
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 1.313.000
Nro. de Orden de Pago
1850
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.639
IVA
₲ 119.364

Retención DNCP
₲ 4.679
Retención IVA
₲ 35.809
Retención Renta
₲ 23.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119821
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.263.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias