Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014016
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 8.635.889
Nro. de Orden de Pago
2648
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.367.862
IVA
₲ 222.602

Retención DNCP
₲ 32.980
Retención IVA
₲ 66.781
Retención Renta
₲ 168.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129629
Monto Contrato
₲ 442.583.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.218.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.617.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria