Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
69977
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.974
IVA
₲ 589.091

Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-232254
Monto Contrato
₲ 107.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.932.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.717.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap