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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004956
Monto de la Factura
₲ 4.263.671
Nro. de Orden de Pago
2000011932
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.016.068
IVA
₲ 387.607
Retención DNCP
₲ 15.039
Retención IVA
₲ 116.282
Retención Renta
₲ 116.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
234-18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-160634
Monto Contrato
₲ 262.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.449.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.609.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342775
Nombre de la Licitación
LCO SBE 16-18 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
