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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004620
Monto de la Factura
₲ 7.786.921
Nro. de Orden de Pago
2000011073
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.334.712
IVA
₲ 707.902

Retención DNCP
₲ 27.467
Retención IVA
₲ 212.371
Retención Renta
₲ 212.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
234-18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-160634
Monto Contrato
₲ 262.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.449.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.609.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342775
Nombre de la Licitación
LCO SBE 16-18 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips