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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004113
Monto de la Factura
₲ 2.923.799
Nro. de Orden de Pago
2000008547
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.754.006
IVA
₲ 265.800

Retención DNCP
₲ 10.313
Retención IVA
₲ 79.740
Retención Renta
₲ 79.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
234-18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-160634
Monto Contrato
₲ 262.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.449.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.609.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342775
Nombre de la Licitación
LCO SBE 16-18 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips