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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 153.921.000
Nro. de Orden de Pago
2000002342
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.573.918
IVA
₲ 13.992.818

Retención DNCP
₲ 548.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.798.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
367/17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-154814
Monto Contrato
₲ 205.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.642.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326310
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS, DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips