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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 45.760.000
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.516.928
IVA
₲ 4.160.000

Retención DNCP
₲ 163.072
Retención IVA
₲ 1.248.000
Retención Renta
₲ 832.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
039/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-131449
Monto Contrato
₲ 45.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.516.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo