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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 31.090.001
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.566.026
IVA
₲ 2.826.364

Retención DNCP
₲ 110.793
Retención IVA
₲ 847.909
Retención Renta
₲ 565.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-130320
Monto Contrato
₲ 31.090.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.090.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.566.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308419
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo