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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004231
Monto de la Factura
₲ 13.985.200
Nro. de Orden de Pago
1810
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.299.671
IVA
₲ 1.271.382

Retención DNCP
₲ 49.838
Retención IVA
₲ 381.415
Retención Renta
₲ 254.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-126583
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.579.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.533.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309252
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo