Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043636
Monto de la Factura
₲ 40.873.084
Nro. de Orden de Pago
1925
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.141.811
IVA
₲ 1.157.252

Retención DNCP
₲ 154.098
Retención IVA
₲ 347.176
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.191.475
Multa
₲ 38.524

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206188
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.518.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.113.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo