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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043961
Monto de la Factura
₲ 54.984.261
Nro. de Orden de Pago
2328
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.691.674
IVA
₲ 1.419.515
Retención DNCP
₲ 207.831
Retención IVA
₲ 425.855
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.606.943
Multa
₲ 51.958
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206188
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.518.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.113.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo