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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 31.638.000
Nro. de Orden de Pago
1728
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.772.796
IVA
₲ 2.876.182

Retención DNCP
₲ 111.596
Retención IVA
₲ 862.854
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 862.854
Multa
₲ 27.900

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206510
Monto Contrato
₲ 759.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.260.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392650
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo