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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0523532
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.638.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3257
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.772.796
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.876.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 111.596
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 862.854
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 862.854
        
                                    Multa
                            
            ₲ 27.900
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            033/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27007-21-206510
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 759.312.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 759.312.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 714.260.924
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392650
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia de la AFD
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        