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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008404
Nro. de Timbrado
12924737
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000

Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-145037
Monto Contrato
₲ 223.917.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.896.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.019.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas