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Datos del Pago

Nro. de Factura
2520
Nro. de Timbrado
12459804
Monto de la Factura
₲ 3.356.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.191.495
IVA
₲ 305.091

Retención DNCP
₲ 11.960
Retención IVA
₲ 91.527
Retención Renta
₲ 61.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144220
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.363.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.164.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324996
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas