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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003618
Nro. de Timbrado
13408153
Monto de la Factura
₲ 31.300.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.482.324
IVA
₲ 2.845.455

Retención DNCP
₲ 110.404
Retención IVA
₲ 853.636
Retención Renta
₲ 853.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144220
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.363.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.164.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324996
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas