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Datos del Pago

Nro. de Factura
1808
Nro. de Timbrado
12123144
Monto de la Factura
₲ 2.221.800
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.891
IVA
₲ 201.982

Retención DNCP
₲ 7.918
Retención IVA
₲ 60.595
Retención Renta
₲ 40.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-137711
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.046.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.006.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas