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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002344
Nro. de Timbrado
13446902
Monto de la Factura
₲ 2.173.500
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.279
IVA
₲ 197.591

Retención DNCP
₲ 7.667
Retención IVA
₲ 59.277
Retención Renta
₲ 59.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-137711
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.046.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.006.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas