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Datos del Pago

Nro. de Factura
2225
Nro. de Timbrado
12975060
Monto de la Factura
₲ 14.064.360
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.247.605
IVA
₲ 1.278.578

Retención DNCP
₲ 49.609
Retención IVA
₲ 383.573
Retención Renta
₲ 383.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-137711
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.046.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.006.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas