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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003174
Nro. de Timbrado
12898992
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.501.085
IVA
₲ 2.268.182

Retención DNCP
₲ 88.005
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 680.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-141146
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.740.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas