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Datos del Pago

Nro. de Factura
14784
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 14.938.151
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.491.698
IVA
₲ 322.851

Retención DNCP
₲ 57.292
Retención IVA
₲ 96.855
Retención Renta
₲ 292.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas