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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000057
Monto de la Factura
₲ 53.500.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.305.455
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 194.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO RAUL DIAZ SANABRIA
RUC
629493-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22017-13-75808
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay