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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 37.294.000
Nro. de Orden de Pago
2871
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.465.916
IVA
₲ 3.390.364

Retención DNCP
₲ 132.902
Retención IVA
₲ 1.017.109
Retención Renta
₲ 678.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105701
Monto Contrato
₲ 278.570.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.759.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.582.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas