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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
45523
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091

Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103741
Monto Contrato
₲ 236.070.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.847.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.651.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado