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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006773
Nro. de Timbrado
11353556
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
42009
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104005
Monto Contrato
₲ 361.820.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.802.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.176.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282083
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado