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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000106
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 239.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2314
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 238.330.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 869.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROGEN S.A
        
                                    RUC
                            
            80061627-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            42/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22014-14-97465
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 598.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 598.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 595.825.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274872
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE TINGLADOS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        