- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 232.897.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1905
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-10-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 232.050.102
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 846.898
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDRÉS TORALES 
        
                                    RUC
                            
            1091759-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22014-14-93093
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 665.420.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 665.420.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 663.000.291
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279203
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RELLENO Y COMPACTACION DE CAMINOS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        