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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005096
Nro. de Timbrado
12332396
Monto de la Factura
₲ 99.575.250
Nro. de Orden de Pago
8738
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.694.252
IVA
₲ 9.052.295

Retención DNCP
₲ 354.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARLENE FRANCO LUGO
RUC
532481-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-145817
Monto Contrato
₲ 340.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.416.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.201.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel