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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
12288525
Monto de la Factura
₲ 18.749.600
Nro. de Orden de Pago
9139
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.528
IVA
₲ 1.704.509

Retención DNCP
₲ 66.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23010-17-145816
Monto Contrato
₲ 26.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.210.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel