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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-47392
Nro. de Timbrado
11839268
Monto de la Factura
₲ 26.892.123
Nro. de Orden de Pago
33807
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.794.333
IVA
₲ 2.444.738

Retención DNCP
₲ 97.790
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Sin Número
Código de Contratación (CC)
CO-40003-17-141543
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.168.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.859.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321608
Nombre de la Licitación
Prima y Gastos de Seguros
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa