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Datos del Pago
Nro. de Factura
33732
Monto de la Factura
₲ 15.132.681
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.132.681
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30096-21-198599
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.213.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.213.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389455
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta