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Datos del Pago

Nro. de Factura
29390
Monto de la Factura
₲ 96.194.444
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.194.444
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30096-21-198599
Monto Contrato
₲ 812.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.213.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.213.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389455
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta