Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000019
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. de Orden de Pago
105249
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.569.815
IVA
₲ 723.636

Retención DNCP
₲ 28.367
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 144.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
797
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79545
Monto Contrato
₲ 73.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.067.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.485.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos para Iluminación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc