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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 22.653.671
Nro. de Orden de Pago
103460
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.543.230
IVA
₲ 2.059.425
Retención DNCP
₲ 80.729
Retención IVA
₲ 617.827
Retención Renta
₲ 411.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
827
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-68771
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.811.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.713.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243940
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte y Atesoramiento de Valores y Caudales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
