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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000617
Monto de la Factura
₲ 23.578.988
Nro. de Orden de Pago
103669
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.423.189
IVA
₲ 2.143.544

Retención DNCP
₲ 84.027
Retención IVA
₲ 643.063
Retención Renta
₲ 428.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
827
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-68771
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.811.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.713.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243940
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte y Atesoramiento de Valores y Caudales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc