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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003053
Monto de la Factura
₲ 26.381.024
Nro. de Orden de Pago
104193
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.087.875
IVA
₲ 2.398.275
Retención DNCP
₲ 94.012
Retención IVA
₲ 719.482
Retención Renta
₲ 479.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
827
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-68771
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.811.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.713.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243940
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte y Atesoramiento de Valores y Caudales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc