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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000254
Nro. de Timbrado
11527518
Monto de la Factura
₲ 186.556.709
Nro. de Orden de Pago
9724
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.878.321
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 678.388
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-127034
Monto Contrato
₲ 309.505.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.505.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.359.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314439
Nombre de la Licitación
REFORMA Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA EDILICIA DEL HOSPITAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay