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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001526
Nro. de Timbrado
11404014
Monto de la Factura
₲ 58.567.766
Nro. de Orden de Pago
9620
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.354.792
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 212.974
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22013-16-122178
Monto Contrato
₲ 280.556.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.556.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.536.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305975
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay