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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000708
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13731430
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 67.713.363
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1283
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 64.093.776
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 233.919
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
        
                                    RUC
                            
            435139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22013-19-177695
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 815.058.204
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 774.305.294
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 771.489.639
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        