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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045076
Nro. de Timbrado
15780227
Monto de la Factura
₲ 16.880.915
Nro. de Orden de Pago
126167
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.359
IVA
₲ 424.236

Retención DNCP
₲ 63.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LCO 34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185593
Monto Contrato
₲ 485.085.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.549.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.462.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal