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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042250
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 4.497.186
Nro. de Orden de Pago
120533
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.165
IVA
₲ 96.408
Retención DNCP
₲ 17.075
Retención IVA
₲ 28.922
Retención Renta
₲ 132.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LCO 34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185593
Monto Contrato
₲ 485.085.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.549.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.462.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal