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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-6962
Nro. de Timbrado
13276209
Monto de la Factura
₲ 10.663.175
Nro. de Orden de Pago
110930
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.693.795
IVA
₲ 969.380

Retención DNCP
₲ 37.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO 32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-182501
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.733.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.013.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Grupos Generadores del Nivel Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal