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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0004684
Nro. de Timbrado
14744110
Monto de la Factura
₲ 2.795.650
Nro. de Orden de Pago
119996
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.299
IVA
₲ 254.150
Retención DNCP
₲ 9.861
Retención IVA
₲ 76.245
Retención Renta
₲ 76.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
LCO N°15-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174769
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.855.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.414.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364554
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria y Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal