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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0004672
Nro. de Timbrado
14744110
Monto de la Factura
₲ 10.953.750
Nro. de Orden de Pago
119266
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.957.955
IVA
₲ 995.795
Retención DNCP
₲ 38.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
LCO N°15-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174769
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.855.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.414.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364554
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria y Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal