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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012233
Nro. de Timbrado
14608498
Monto de la Factura
₲ 20.979.100
Nro. de Orden de Pago
121616
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.002.471
IVA
₲ 999.005
Retención DNCP
₲ 77.523
Retención IVA
₲ 299.702
Retención Renta
₲ 599.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO 37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185849
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.612.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.622.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372019
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico, de Ceremonial y Protocolar.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
