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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001823
Nro. de Timbrado
13772112
Monto de la Factura
₲ 40.815.449
Nro. de Orden de Pago
112029
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.104.954
IVA
₲ 1.113.149

Retención DNCP
₲ 143.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174712
Monto Contrato
₲ 692.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.870.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.377.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal